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[书籍] 迪博内部控制与企业风险管理系列丛书:中国上市公司内部控制报告(2014)
作者: 胡为民 编
出版社: 中国财政经济出版社
简介: 《迪博内部控制与企业风险管理系列丛书:中国上市公司内部控制报告(2014)》共分为七章。第一章依据企业公开披露的2013年度内部控制评价报告、内部控制审计报告等相关信息,全面介绍了中国上市公司2013年度内部控制披露现状,包括内部控制评价报告、内部控制评价缺陷、内部控制咨询机构聘请以及内部控制审计报告的披露情况;第二章具体分析了截至2013年度,纳入强制实施范围的1052家主板上市公司的内部控制体系执行情况;第三章从行业的角度,选取了银行业和建筑业两个典型行业进行分析,并与美国相关行业上市公司内控实施情况对比,以期为企业、监管机构等提供借鉴;第四章以辖区为视角,选取了北京和上海两个典型辖区进行分析,探讨辖区上市公司内部控制实施的特点;第五章以“迪博·中国上市公司内部控制指数”为工具,介绍了2013年度中国上市公司内部控制评级总体情况,以及分行业、分辖区评级情况;第六章选取了2013年度公众较为关注的三个内部控制典型案例进行深入分析,以期为企业实施内部控制提供警示,也为监管层和研究者提供参考;第七章在前述章节的基础上,分析总结了我国上市公司内部控制体系建设和信息披露中存在的主要问题,并提出了相应的政策建议。 《迪博内部控制与企业风险管理系列丛书:中国上市公司内部控制报告(2014)》的主要特点是实用性强,通过采用定量与定性分析相结合、案例与实证研究相结合的研究方法对我国上市公司内部控制信息披露状况和内部控制水平进行较为系统和科学客观的研究,力图为企业开展内部控制规范建设和内部控制评价提供更为可靠的借鉴参考,为相关人士进行中国上市公司内部控制与风险管理研究提供最全面、最真实、最权威的信息。《迪博内部控制与企业风险管理系列丛书:中国上市公司内部控制报告(2014)》适用于监管机构的相关人士,公司董事、监事、高级管理人员,内部控制和风险管理职能部门、内部控制咨询和审计机构的相关人士,注册会计师,第三方研究机构以及对企业内部控制和风险管理感兴趣的朋友阅读和参考。
  
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